Antecedentes Formales de la Empresa
Ingrese los datos requeridos para la cabecera del documento normativo.
Inventario de Actividades
Defina las actividades asociadas al área evaluada. Estas serán la base para la identificación de peligros.
Agregar Actividad
| Actividad | Tipo | Área | Expuestos | Acción |
|---|
Identificación y Evaluación Inicial (Puro)
Por cada actividad, identifique los peligros, la normativa legal aplicable y evalúe el riesgo sin controles.
Controles, Riesgo Residual y Seguimiento
Aplique la jerarquía de controles, reevalúe el riesgo residual y asigne responsables para su implementación.
Revisión Final y Emisión
El documento está listo. Asegúrese de imprimir en formato Apaisado (Landscape).
LOGO
Matriz de Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos (IPER)
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo
Versión:
Fecha Elaboración:
Próxima Revisión:
| Razón Social: | RUT: | Rubro: | |||
| Centro de Trabajo: | Dirección: | Organismo Adm.: | |||
| Responsable APR: | Cargo: | Total Trabajadores: |
| Identificación | Eval. Inicial Puro | Jerarquía de Controles | Eval. Residual | Seguimiento | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actividad | T | Nº | Peligro | Riesgo / Consecuencia | Req. Legal | P | C | MR | Nivel | Eliminación | Sustitución | Ingeniería | Administrativos | EPP | P | C | MR | Nivel | Responsable | Plazo | Estado | Evidencia |
Criterio de Evaluación (P x C)
- 1 - 5: Trivial
- 6 - 10: Tolerable
- 11 - 15: Moderado
- 16 - 20: Importante
- 21 - 25: Intolerable
Profesional Prevención / APR
Firma y Fecha
Representante Legal / Gerencia
Firma y Fecha
Presidente CPHS / Trabajador
Firma y Fecha
Nota Legal: Esta matriz debe ser revisada periódicamente, al menos una vez al año, o cuando existan cambios en los procesos, incorporación de nuevos equipos, incidentes, accidentes o modificaciones normativas (D.S. 40).